苏美达(600710) - 2024年度审计报告
苏美达股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]10472 号 目 录 审计报告 -- -1 2024 年度财务报表 -- -7 2024 年度财务报表附注- -19 明该审计报告是否由。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 审计报告 天职业字[2025]10472 号 苏美达股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的苏美达股份有限公司(以下简称"苏美达")财务报表,包括2024年 12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 苏美达 2024 年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于苏美达,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取 的审计证据是充分 ...