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杭州银行(600926) - 杭州银行2024年度内部控制审计报告
600926杭州银行(600926)2025-04-11 22:05

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是杭州银行董事会责任[3] - 注册会计师负责审计意见及披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 审计杭州银行2024年12月31日财报内控有效性[2] - 杭州银行当日在重大方面保持有效财报内控[6] 风险提示 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]