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常青科技(603125) - 2024年度内部控制评价报告
603125常青科技(603125)2025-04-11 22:01

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷,财务报告内控有效[3][4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 缺陷定量标准 - 财务报告内控利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5%[15] - 资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额2%[15] - 营业收入潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥营收总额1%[15] - 非财务报告内控直接财产损失绝对金额重大缺陷定量标准为损失≥500万元[16] 评价相关 - 公司依据规范体系及自身制度评价,缺陷认定标准与以前年度一致[13][14] - 纳入评价范围主要单位有母公司及两家子公司[8]