信凯科技(001335) - 内部控制审计报告
财务报告审计 - 审计信凯科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[8] - 内控有不能防错风险,推测未来有效性有风险[7] 报告日期 - 报告日期为2025年4月10日[12]
财务报告审计 - 审计信凯科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[8] - 内控有不能防错风险,推测未来有效性有风险[7] 报告日期 - 报告日期为2025年4月10日[12]