金田股份(601609) - 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于宁波金田铜业(集团)股份有限公司2024年度内部控制审计报告
财务审计 - 审计公司对金田股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[10] - 审计报告日期为2025年4月14日[11] 金额信息 - 出现金额4150万元,未明确业务信息[12]
财务审计 - 审计公司对金田股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[10] - 审计报告日期为2025年4月14日[11] 金额信息 - 出现金额4150万元,未明确业务信息[12]