芭田股份(002170) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告
审计委员会构成 - 公司第八届董事会审计委员会由3名成员组成[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会共召开5次会议[2] - 各次会议审议通过议案数量分别为2、8、2、2、1项[2] 审计工作 - 2024年审计委员会监督深圳久安会计师事务所工作[3] 内控评估 - 2024年审计委员会认为公司内控无重大缺陷[7] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职促发展[9]
审计委员会构成 - 公司第八届董事会审计委员会由3名成员组成[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会共召开5次会议[2] - 各次会议审议通过议案数量分别为2、8、2、2、1项[2] 审计工作 - 2024年审计委员会监督深圳久安会计师事务所工作[3] 内控评估 - 2024年审计委员会认为公司内控无重大缺陷[7] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职促发展[9]