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美盈森(002303) - 年度关联方资金占用专项审计报告
002303美盈森(002303)2025-04-14 18:17

美盈森集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00039 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00039 号 美盈森集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了美盈森集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 13 日出具大信审字[2025]第 5-00046 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表")。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及 ...