顺威股份(002676) - 内部控制审计报告
财务审计 - 审计公司对顺威股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师需发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[5] - 顺威股份于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]
财务审计 - 审计公司对顺威股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师需发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[5] - 顺威股份于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]