行动教育(605098) - 2024年度内部控制审计报告
财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[6] 人员年检 - 谈朝晖(310000832294)通过2020、2021年年检[15]
财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[6] 人员年检 - 谈朝晖(310000832294)通过2020、2021年年检[15]