天赐材料(002709) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
审计机构相关 - 2024年续聘致同为审计机构,经董事会、监事会、股东大会审议通过[3][6] - 致同对公司2024年度财务报告及内控有效性审计并出具报告[5] 审计工作开展 - 2024年12月30日召开审前沟通会议[6] - 审计期间审计委员会与致同深入沟通[6] 审计结果评价 - 致同认为公司财务报表公允,出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为致同2024年年报审计表现良好[9]
审计机构相关 - 2024年续聘致同为审计机构,经董事会、监事会、股东大会审议通过[3][6] - 致同对公司2024年度财务报告及内控有效性审计并出具报告[5] 审计工作开展 - 2024年12月30日召开审前沟通会议[6] - 审计期间审计委员会与致同深入沟通[6] 审计结果评价 - 致同认为公司财务报表公允,出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为致同2024年年报审计表现良好[9]