Workflow
百合股份(603102) - 威海百合生物技术股份有限公司关于董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
603102百合股份(603102)2025-04-14 20:15

审计机构情况 - 截至2024年12月31日,容诚会计师事务所合伙人212人,注册会计师1552人,781人签过证券服务业务审计报告[2] - 公司2023年年度股东大会审议通过续聘容诚为2024年度审计机构[3] 审计工作成果 - 容诚对公司2024年度财务报告及内控有效性审计,出具标准无保留意见报告[4][5] 审计委员会工作 - 2024年年报审计中与年审会计师持续沟通,督促进度确保按时披露[6] - 评估认可容诚独立性和专业性,建议续聘为2025年度审计机构[7] - 审查公司2024年度内部审计工作计划及执行情况,未发现重大问题[8] - 2024年审议多期财务报告,认为真实公允[9] - 审查会计师事务所资质和执业能力,履行监督职责[10] 董事会评价 - 认为容诚在2024年年报审计中表现良好,按时完成工作[10]