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宁波中百(600857) - 内部控制审计报告
600857宁波中百(600857)2025-04-14 20:48

财务审计 - 审计宁波中百2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 其他信息 - 报告出具时间为2025年4月11日[11] - 涉及金额为人民币15900.0000万[12]