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启明星辰(002439) - 内部控制审计报告
002439启明星辰(002439)2025-04-14 21:04

启明星辰信息技术集团股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称启明星辰公司)2024 年 12 月 31 日财 务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAG1B0174 启明星辰信息技术集团股份有限公司 启明星辰信息技术集团股份有限公司全体股东: 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是启明星辰公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 信永 ...