Workflow
安利股份(300218) - 内部控制审计报告
300218安利股份(300218)2025-04-14 21:04

财务审计 - 容诚会计师事务所审计安利股份2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 审计结论 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]