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杭汽轮B(200771) - 内部控制审计报告
200771杭汽轮B(200771)2025-04-14 21:19

审计相关 - 审计对象为杭汽轮股份公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结果 - 内部控制存在固有局限性,推测未来有效性有风险[7] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9]