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豪森智能(688529) - 豪森智能2024年度内部控制评价报告
688529豪森智能(688529)2025-04-14 22:01

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷,财报内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.56%,营收合计占比94.47%[9] - 报告期内无财报内控重大、重要及一般缺陷[17] - 报告期内未发现非财报内控重大、重要缺陷[18] 评价标准 - 财报内控缺陷评价按利润总额占比划分[15] - 非财报内控缺陷评价按直接财务损失金额和政府处罚划分[16] 其他信息 - 评价工作依据规范体系和内部制度,标准与往年一致[13][14] - 纳入评价范围主要单位为公司及两家全资子公司[8] - 重点关注高风险领域包括资金活动等风险[11] - 董事长为董德熙,报告日期2025年4月14日[19]