万华化学(600309) - 万华化学2024年度内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计万华化学2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月12日[7]
内部控制审计 - 审计万华化学2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月12日[7]