*ST新宁(300013) - 内部控制审计报告
审计信息 - 审计公司为上会会计师事务所(特殊普通合伙)[1] - 审计报告编号为上会师报字(2025)第5013号[1,2] - 审计对象为新宁物流2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任界定 - 建立健全和评价内部控制有效性是新宁物流董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 新宁物流2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]
审计信息 - 审计公司为上会会计师事务所(特殊普通合伙)[1] - 审计报告编号为上会师报字(2025)第5013号[1,2] - 审计对象为新宁物流2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任界定 - 建立健全和评价内部控制有效性是新宁物流董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 新宁物流2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]