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韦尔股份(603501) - 2024年内部控制审计报告
603501韦尔股份(603501)2025-04-15 19:20

上海韦尔半导体股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://xc.m0f.gov.cn)"进"维修" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://xc.mvf.jpgs.gd)"进"红" , 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10909 号 上海韦尔半导体股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称"韦尔 股份")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是韦尔股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 ...