建研院(603183) - 2024年度审计委员会履职情况报告
审计情况 - 2024年度董事会审计委员会由三名委员组成[1] - 2024年召开五次会议,审议16项相关事项[2] - 公证天业为2024年度审计机构,未发现重大问题[5] 制度评价 - 2024年度内部审计工作制度基本健全,无重大问题[6] - 审计委员会认为财务报告编制合规,无虚假记载[7][8] - 认为公司已建立较完善治理结构和内控制度[9] 未来展望 - 2024年保证了财务信息真实准确完整[11] - 2025年将继续发挥职能促公司发展[11]