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科华控股(603161) - 科华控股股份有限公司2024年度内部控制评价报告
603161科华控股(603161)2025-04-15 20:03

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 2024年度公司内部控制运行情况良好[22] 未来展望 - 2025年继续把内部控制规范建设作为基础性工作[22] - 2025年关注风险业务领域,加强高风险预警和检查[22] - 2025年加强内部信息沟通和反舞弊力度[22] - 2025年加强内部审计监督,完善治理和内控水平[22] 其他 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 纳入评价范围主要单位含科华控股及多家子公司[8] - 重点关注高风险领域有资金管理、销售与收款等[11] - 内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[13][14] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要、一般缺陷[21]