科华控股(603161) - 科华控股股份有限公司2024年度内部控制审计报告
财务审计 - 审计科华控股2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月15日[10] 内控责任与风险 - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 内部控制有不能防错风险,推测未来有效性有风险[5] 报告报送 - 市场主体应于1月1日至6月30日报送公示年度报告[15]