爱玛科技(603529) - 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)关于爱玛科技2024年度内部控制审计报告
审计信息 - 审计爱玛科技2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 审计报告编号为安永华明(2025)专字第70017005_L03号[2] - 审计报告日期为2025年4月14日[7] 内控情况 - 董事会负责内控建立健全、实施与评价[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露缺陷[4] - 公司在重大方面保持有效财务报告内控[6] 人员证书 - 郭晶证书编号310000122425,有效期至下一年[15] - 赵瑞卿证书编号110002431022,检验合格后继续有效一年[17]