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中国建筑(601668) - 会计师事务所对公司内部控制的审计报告
601668中国建筑(601668)2025-04-15 20:56

审计信息 - 安永华明对公司2024年12月31日财报内控有效性审计,报告编号安永华明(2025)专字第70048147_A04号[2] - 审计报告日期为2025年4月15日[7] 内控情况 - 公司董事会负责内控建立实施与评价,注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[3][4] - 内控有不能防错风险,推测未来有效性有风险[5] - 审计认为公司2024年12月31日重大方面保持有效财报内控[6]