合合信息(688615) - 众华会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海合合信息科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告
财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 业绩数据 - 涉及人民币金额为2670万元[10]
财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 业绩数据 - 涉及人民币金额为2670万元[10]