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贝特瑞(835185) - 内部控制审计报告
835185贝特瑞(835185)2025-04-15 22:45

业绩相关 - 2024年纳入评价范围单位资产总额占公司合并抵销前财务报表资产总额的93.45%[11] - 2024年纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并抵销前财务报表营业收入总额的99.58%[11] - 2024年公司投入环境保护费13987.31万元,缴纳环境保护税107.52万元,缴纳水资源税0.41万元[15] - 2024年公司减少碳排放25472.97吨,抵消碳排放42776.45吨[15] 未来展望 - 公司将通过收购等手段实现锂电产业链上下游协同发展,加快建设海外生产基地[13] 新产品和新技术研发 - 公司在负极关键领域和新型材料领域加大研发投入[20] 制度建设 - 2024年公司优化并颁布《采购管理制度》等制度[20] - 公司发布《集成技术管理团队运作管理办法》等制度优化研发内部管控[21] - 公司制定《募集资金管理制度》对募集资金严格要求[22] - 公司制定多项制度规范委托理财、外汇衍生品交易业务管理[23] - 公司制定制度明确固定资产和列管资产作业流程管理[23] - 公司制定办法规范存货管理流程控制存货管理风险[23] - 公司制定多项制度明确工程全过程管理办法及内控要求[24] - 公司制定制度规范对外担保事项及工作流程[24] - 公司制定多项内控制度建立统一会计政策规范财务报告编制[25] - 公司制定制度加强合同管理防范合同风险[26] 内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价,未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[9] - 公司建立规范公司治理结构,明确各层级职责权限、议事规则和工作程序[11] - 公司设立风控审计中心负责内部审计,每季度向审计委员会报告工作[12] - 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域[10] - 财务报告内部控制重大缺陷潜在错报金额≥合并会计报表营业收入总额的1%[30] - 财务报告内部控制重要缺陷为合并会计报表营业收入总额的0.5%≤潜在错报金额<合并会计报表营业收入总额的1%[30] - 财务报告内部控制一般缺陷潜在错报金额<合并会计报表营业收入总额的0.5%[30] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失金额≥合并会计报表股东权益总额的0.5%[31] - 非财务报告内部控制重要缺陷为合并会计报表股东权益总额的0.25%≤直接财产损失金额<合并会计报表股东权益总额的0.5%[31] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财产损失金额<合并会计报表股东权益总额的0.25%[31] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[33] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[33] - 公司重点关注应收账款、存货管理等多项高风险领域[30] - 本报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[34] 其他 - 公司实行全员劳动合同制,制定系统人力资源管理制度[13] - 公司根据各部门核心事项制定关键岗位职责,明确职责权限等[14] - 公司重视员工职业健康与安全保护,开展培训和应急演练[14] - 2024年公司入选工业和信息化部“绿色供应链管理企业”名单[15] - 2024年公司开展职工技能大赛等一系列活动丰富员工业余生活[17] - 2024年春节公司发起“海外春节慰问行动”[18] - 公司购买30万元农副产品支持贫困区农业发展[18] - 2024年公司新发布多项设计标准化指引提升项目标准化程度[24] - 公司建立有效内部信息沟通渠道和反舞弊机制[26][27] - 公司建立多层次内部监督机制实行日常与专项监督结合[29]