贝特瑞(835185) - 2024年度审计报告
0 市中十多 166 皇长江产业大圈 17-18 报 信 i- F 众环审字(2025)0101676 号 贝特瑞新材料集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了贝特瑞新材料集团股份有限公司(以下简称"贝特瑞公司")财务报表,包 括 2024年12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 | 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 | | --- | --- | | 请参见财务报表附注四、30 | 1、了解和测试与销售、收款相关的关键内部控制,评价相关 | | | 控制是否恰当设计并得到有效执行; | | "收入"、财务报表附注六、 | | | 44"营业收入和营业成本" | 2、检查主要销售合同中商品控制权转移时点等关键条款,评 | | | 价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定; | | 及财务报表附注十七、2"分 | 3、对销售收入及毛利执行分析性程序,评价收入金额、毛利 | | 部信息"。 | 波动的合理性: | | 2024 年度贝特瑞营业收入 | 4、结合贝特瑞与客户之间约定的交易模式,检 ...