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南亚新材(688519) - 南亚新材2024年内部控制评价报告
688519南亚新材(688519)2025-04-16 18:46

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷,财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[9] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润总额等不同指标划分重大、重要、一般缺陷[16] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分重大、重要、一般缺陷[18] 报告期情况 - 报告期内公司不存在各类财务和非财务报告内控缺陷[20][21] - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的重大、重要内控缺陷[21][22]