冰轮环境(000811) - 内部控制审计报告
内部控制 - 审计认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 董事会认为基准日公司在重大方面保持有效财务报告内控,无非财内控重大缺陷[13] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[15] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷有定量和定性标准[18] - 非财务报告内控缺陷定量参照财务,定性有标准[17][19] 其他 - 报告期公司无财务报告内控重大缺陷[17] - 金额为3390.0000万[25]
内部控制 - 审计认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 董事会认为基准日公司在重大方面保持有效财务报告内控,无非财内控重大缺陷[13] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[15] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷有定量和定性标准[18] - 非财务报告内控缺陷定量参照财务,定性有标准[17][19] 其他 - 报告期公司无财务报告内控重大缺陷[17] - 金额为3390.0000万[25]