青岛食品(001219) - 内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司对青食股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[4] - 审计公司认为青食股份该日保持有效财务报告内控[7] - 审计报告日期为2025年4月16日[12]
审计相关 - 审计公司对青食股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[4] - 审计公司认为青食股份该日保持有效财务报告内控[7] - 审计报告日期为2025年4月16日[12]