辉隆股份(002556) - 2024年度内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 内控管理制度 - 公司建立涵盖6个板块35个章节的内控管理制度[6] 内控缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷不同等级标准[6][8] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[9]
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 内控管理制度 - 公司建立涵盖6个板块35个章节的内控管理制度[6] 内控缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷不同等级标准[6][8] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[9]