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林泰新材(920106) - 内部控制审计报告
920106林泰新材(920106)2025-04-16 21:20

业绩总结 - 容诚会计师认为林泰新材2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[43][44] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[14] - 公司以税前利润的5%作为财务报表整体重要性水平[40] 未来展望 - 公司计划定期梳理并修订完善现有内部控制制度[45] 其他新策略 - 公司建立规范治理结构、职责分工制衡机制等多项制度[14] - 公司董事会下设审计委员会,审计部履行内部监督职责[38]