美年健康(002044) - 内部控制审计报告
美年大健康产业控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了美 年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"美年健康")2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、美年健康对内部控制的责任 美年大健康产业控股股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0204385号 内部控制审计报告 众环审字(2025)0204385 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是美年健康董事会的责任。 如美年健康董事会 2024 年度财务报告内部控制评价报告所述,美年健康于 2024 年收购 淮北美年大健康管理有限公司、许昌美年大健康健康管理有限公司、益阳美年大健康健康管 理有限公司、常德美年大健康管理有限公司、娄底美年健康管理有限公司、南昌倍邦健康体 检中心有限公司、江西东湖倍康中西医结合门诊部有限公司、济南市莱芜美年大健康体检管 理有限公司、济南美年大健康科技有限公司、遂宁美慈体检医院有限公司、杭州美新医疗门 诊部有限公司、宁波北仑美年综合门诊 ...