兆驰股份(002429) - 内部控制审计报告
财务审计 - 审计公司对兆驰股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 风险提示 - 内控存在固有局限和推测未来有效性风险[6]
财务审计 - 审计公司对兆驰股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 风险提示 - 内控存在固有局限和推测未来有效性风险[6]