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彤程新材(603650) - 彤程新材2024年度内部控制审计报告
603650彤程新材(603650)2025-04-17 17:02

审计相关 - 审计报告日期为2025年4月17日[7] - 审计针对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 职责分工 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 注册会计师认为公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]