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外服控股(600662) - 外服控股内部控制审计报告(2024年度)
600662外服控股(600662)2025-04-17 17:33

上海外服控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机。"扫一扫。成所人、活吸浴手机组织形式一照复杂与(prib:\yxcc 组合机构发发 您可以用品专机。"注册贷上测技术计划技术进一监管大局(prd:从2620g888cc),进过重要 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10937 号 上海外服控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海外服控股集团股份有限公司(以下简称"外 服控股")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是外服控股董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制 ...