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海程邦达(603836) - 立信会计师事务所关于海程邦达供应链管理股份有限公司2024年度内部控制审计报告
603836海程邦达(603836)2025-04-17 18:03

海程邦达供应链管理股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025 ]第 ZG11440 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.nof.gov.cn),远行在线 (8000) 海程邦达供应链管理股份有限公司 内部控制审计报告 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) 信会师报字[2025 ]第 ZG11440 号 海程邦达供应链管理股份有限公司全体股东: | | | 内部控制审计报告 1-2 í 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称 "贵公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 ...