Workflow
九丰能源(605090) - 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)关于九丰能源2024年内部控制审计报告
605090九丰能源(605090)2025-04-17 18:49

审计相关 - 审计对象为九丰能源2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]