寒锐钴业(300618) - 内部控制审计报告
审计相关 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] 内控责任 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师负责对内控有效性发表审计意见并披露重大缺陷[6] 内控情况 - 内控有不能防止和发现错报的可能性,未来有效性有风险[7] - 公司于2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[9]
审计相关 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] 内控责任 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师负责对内控有效性发表审计意见并披露重大缺陷[6] 内控情况 - 内控有不能防止和发现错报的可能性,未来有效性有风险[7] - 公司于2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[9]