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景业智能(688290) - 景业智能内部控制审计报告
688290景业智能(688290)2025-04-17 19:20

天健审〔2025〕4709 号 杭州景业智能科技股份有限公司全体股东: 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、证书附件……………………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称景业智能公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,景业智能公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 6 页 范》和 ...