浙江仙通(603239) - 浙江仙通-内部控制审计报告
审计相关 - 审计浙江仙通公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告文号为天健审〔2025〕3872号[3] - 审计报告出具时间为2025年4月17日[9] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]
审计相关 - 审计浙江仙通公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告文号为天健审〔2025〕3872号[3] - 审计报告出具时间为2025年4月17日[9] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]