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蒙娜丽莎(002918) - 监事会关于公司2024年度内部控制自我评价报告的审核意见
002918蒙娜丽莎(002918)2025-04-17 20:56

蒙娜丽莎集团股份有限公司第四届监事会第五次会议 蒙娜丽莎集团股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 为了进一步加强和规范公司内部控制,提高公司管理水平和风险防范能力,促进蒙娜 丽莎集团股份有限公司(以下简称"公司")规范运作和健康可持续发展,保护投资者合 法权益,保障公司资产安全,根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规的相关要求,结合公司内部控制有关制度和评价方法,在内部控制日常监督和专项监 督的基础上,董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制自我评价报告基准日)的 内部控制有效性进行了自我评价,并出具了《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司 监事会认真审阅了报告内容,并发表意见如下: 公司已建立了较为完善和合理的内部控制体系,并得到有效执行。内部控制体系的建 立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展,起到了较好的风险防范和控制 作用,确保公司资产的安全、完整,维护了公司及全体股东的利益。公司 2024 年度在所 有重大方面都得到有效 ...