华夏银行(600015) - 华夏银行2024年内部控制审计报告

审计信息 - 审计报告编号为安永华明(2025)专字第70013365_A02号[2] - 审计对象为华夏银行2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月16日[6] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是华夏银行董事会的责任[2] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[3] 审计结论 - 注册会计师认为华夏银行于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[5] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险[4]