仙乐健康(300791) - 2024年内部控制审计报告
财务审计 - 审计仙乐健康2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 仙乐健康于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任与风险 - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 内部控制有不能防错及推测未来有效性的风险[5]
财务审计 - 审计仙乐健康2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 仙乐健康于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任与风险 - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 内部控制有不能防错及推测未来有效性的风险[5]