Workflow
科达利(002850) - 内部控制审计报告
002850科达利(002850)2025-04-17 21:31

【RSM】容 诚 内部控制审计报告 深圳市科达利实业股份有限公司 容诚审字[2025] 518Z0783 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.co.or.cn)"进行查 -1-2 12 /1 甘 切 4 内部控制审计报告 容诚审字[2025] 518Z0783 号 深圳市科达利实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称"科达利公司")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是科达 利公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的 ...