申科股份(002633) - 内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 评价基准日至报告发出日无影响评价结论因素[4] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5][6] 缺陷认定标准 - 财务报告内控潜在错报认定分重大、重要、一般缺陷[8] - 特定情形认定为财务和非财务报告内控重大缺陷[9][14] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[17]