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品茗科技(688109) - 2024年度内部控制审计报告
688109品茗科技(688109)2025-04-18 18:03

品 茗 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部控制审计报告 天职业字[2025]18040 号 目 录 品茗科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了品 茗科技股份有限公司(以下简称"晶茗科技")2024年12月 31 目的财务报告内部控制的有效 性。 -1 : 内部控制审计报告 天职业字[2025]18040 号 内 部 控 制 审 计 报 告 -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.cmof.gov.cn)"进行查查 , 【 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是品茗科技董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,品茗科技于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 [以下无正文] 1 内部 ...