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沧州大化(600230) - 沧州大化股份有限公司内部控制审计报告
600230沧州大化(600230)2025-04-18 18:39

沧 州 大 化 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]15342-1 号 DI Ka 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台(http://acc.mo.jpov.cn)" 近行查验 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台(http://acc.mo.j.gov.cn)" 班行查验 内部控制审计报告 天职业字[2025]15342-1 号 沧州大化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了沧州 大化股份有限公司(以下简称"沧州大化")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是沧州大化董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防 ...