骆驼股份(601311) - 骆驼股份2024年度内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对骆驼股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责内控建立健全、实施与评价[2] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[2] 审计结果 - 骆驼股份于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[3] - 审计报告日期为2025年4月17日[6]
内部控制审计 - 审计公司对骆驼股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责内控建立健全、实施与评价[2] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[2] 审计结果 - 骆驼股份于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[3] - 审计报告日期为2025年4月17日[6]