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隆华新材(301149) - 山东隆华新材料股份有限公司内部控审计报告容诚审字[2025]251Z0116号
301149隆华新材(301149)2025-04-18 18:40

内部控制相关 - 审计山东隆华新材料股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]